4月20日,%ignore_a_1%发布了2024年度的业绩报告。报告显示,公司全年营业收入达到了12.12亿元,同比增长了25.75%;归属于上市公司股东的净利润为8935.73万元,同比下降了12.53%;扣除非经常性损益后的净利润为7681.99万元,同比减少了7.73%。
2024年,面对复杂的国际经济环境,原材料价格的波动以及下游行业需求的变化,公司在董事会的领导下,经营管理团队持续专注于全球新科技时代“万物互联和能源互联”应用场景的电子装联与可靠性研究。通过不断优化内部管理、整合资源、提升质量和效率,公司稳步提升了经营质量,为可持续发展奠定了坚实的基础。
关于营业收入增长的原因,公司在年报中解释如下:
1)产品销量增加:公司全年各产品线的销量较上年同期稳步增长,其中助焊剂产品的销量增长尤为显著,同比增长约41%,为营业收入的增长提供了重要支撑。
2)原材料价格上涨:原材料锡金属的年均价格较去年上涨了16.6%,这导致了锡膏、焊锡条、焊锡丝等产品的销售单价有所提升,进一步推动了公司全年营业收入的增长。
关于净利润和扣非净利润下降的原因,公司在年报中解释如下:
1)战略性投入的影响:报告期内,公司在海外市场拓展、高端人才引进、研发创新以及管理体系优化等方面增加了战略性投入,管理费用和研发费用合计约7,266万元。这些投入在短期内增加了公司的运营成本,对利润产生了一定的影响。但这些战略性投入为公司未来的可持续发展奠定了坚实的基础,有望在长期内提升公司的市场竞争力和盈利能力。
2)价格传导的滞后性:公司产品以锡膏为代表,与客户大部分采取月/季均价报价模式。由于价格传导机制存在一定的滞后效应,原材料锡金属价格的短期大幅波动未能及时、充分地反映在产品售价中,会导致公司在原材料价格快速上涨时面临较大的成本压力,从而对利润空间造成一定冲击。
展望2025年,公司将坚定执行“六五战略规划”,专注于电子装联及可靠性材料的主航道,捕捉全球化浪潮与新兴市场机遇,实施全球化战略、大客户战略与渠道战略,积极推动业务增长与市场拓展。通过持续创新变革,激发企业发展新动能;严格费用管控,实现降本增效;秉持合规诚信理念,全方位推动高质量发展。公司将以务实的精神提升效率与效益,确保经营效益与竞争实力达到新的高度。
(校对/黄仁贵)
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